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Q&Aコーナー
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整理番号:0040728
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更 新 日:2024/10/09
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テーマ
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操作方法
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質問
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部門別管理を期中から開始します。部門別の残高を登録するにはどうしたらいいですか?
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回答
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部門別の残高を直接登録する機能はありません。振替仕訳により、部門別の残高を登録します。 部門別管理開始時点では、各科目残高の額が「000 共通部門」にセットされています。「000 共通部門」から各部門に振り返る仕訳を科目ごとに入力します。
(例)平成22年6月1日より、部門別管理を開始。水道光熱費¥300,000を3つ の部門に均等に振り替える場合の振替仕訳(2仕訳) <仕訳1> 取引年月日 :平成22年5月31日 課税区分 :0 貸借科目 :資金外諸口(9992)/水道光熱費(6219) 取引金額 :¥300,000 部門コードと部門ごとの金額:000 共通部門 ¥300,000 <仕訳2> 取引年月日 :平成22年5月31日 課税区分 :0 貸借科目 :水道光熱費(6219)/資金外諸口(9992) 取引金額 :¥300,000 部門コードと部門ごとの金額:001 製造部門 ¥100,000 002 営業部門 ¥100,000 003 総務部門 ¥100,000
上記の2仕訳を各科目につき、すべて入力します。
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